Orden de Compra. Nº1430715-5-SE25 "REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS N°05,06,07,08"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430715-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS N°05,06,07,08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-133-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Menores
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2814
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N
Comuna Coquimbo
Impuesto 1557604,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52482240
Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan
R.U.T. 5.248.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52482240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-00411 PEDIDO SEMANAL N°05 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO)A04-00411 PEDIDO SEMANAL N°05 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO) $ 1.988.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.050 $ 1.988.050
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-00411 PEDIDO SEMANAL N°06 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO)A04-00411 PEDIDO SEMANAL N°06 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO) $ 2.079.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.300 $ 2.079.300
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-00411 PEDIDO SEMANAL N°07 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO)A04-00411 PEDIDO SEMANAL N°07 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO) $ 2.102.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102.420 $ 2.102.420
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-00411 PEDIDO SEMANAL N°06 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO)A04-00411 PEDIDO SEMANAL N°0 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO) $ 2.028.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.150 $ 2.028.150
Total Neto $ 8.197.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.557.605
TOTAL OC $ 9.755.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.