Orden de Compra. Nº924-34-SE24 "Servicio de transporte de funcionarios POOL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-34-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte de funcionarios POOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-65-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares N°1229, comuna de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares N°1229, comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ismael Diaz
Razón Social ISMAEL ALEJANDRO DÍAZ CISTERNA
R.U.T. 10.200.913-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ismael Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos235Unidad no definidaAnexo de contrato del servicio de transporte de funcionarios (vehículos POOL). Valor inferior al 30% del valor total del contrato. O.C. 924-482-SE23. 235 km adicionales pendientes de patente PSKY42 duran el mes de octubre 2023.Anexo de contrato del servicio de transporte de funcionarios (vehículos POOL). Valor inferior al 30% del valor total del contrato. O.C. 924-482-SE23. 235 km adicionales pendientes de patente PSKY42 duran el mes de octubre 2023. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000
Total Neto $ 423.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 423.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.