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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-404-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
35872 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JANO LEAL E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DAGOBERTO ESTEBAN NAVARRO MEDINA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.986.766-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JANO LEAL E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 8 | Unidad | GORRO TELA TIPO PESCADOR BASE DE GABARDINA 65% POLIESTER 35% ALGODÓN
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$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.200
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$ 39.200
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53101804
| Abrigos y chaquetas para mujer | 8 | Unidad | CAPA DE AGUA, CORDON DE AJUSTE DE GORRO, CINTA REFLECTANTE, TALLA UNICA.
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$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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53111502
| Botas de mujer | 8 | Unidad | BOTA PVC NEGRA CON PUNTA Y PLANTA ANTICLAVOS, PLANTA SCHOCK ABSORVER.(TALLAS 3 N°37, 1 N°36, 2 N°38, 2 N°39)
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$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.400
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$ 78.400
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Total Neto
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$ 188.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.872
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$ 224.672
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.