Orden de Compra. Nº3568-388-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-388-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-002 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 15567,46
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 80X110BOLSA DE BASURA 80X110 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfomb20UnidadCERA ROJACERA ROJA $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
47131615
Escobillones2UnidadBOLSA DE BASURA 80X110ESCOBILLÓN DE PISO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadJABÓN LÍQUIDO 5 LITROSJABÓN LÍQUIDO 5 LITROS $ 9.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.154 $ 9.154
Total Neto $ 81.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.567
TOTAL OC $ 97.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.