Orden de Compra. Nº1542-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 39870,55
Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.041.130-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes100UnidadINSUMOS PARA JORNADA COMITE LOCAL AÑO 20025. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO  $ 2.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.800 $ 209.800
Total Neto $ 209.800
Descuento $ 0
Cargos $ 45
IVA  19  % $ 39.871
TOTAL OC $ 249.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.