Orden de Compra. Nº2680-10-AG26 "MEMO 32 CDP32, ADQUISICION MAT MANT Y REPARACION , SUBV MANTENIMIETO, PARA LICEO ELOISA DÍAZcompra ágil: 2680-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2680-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO 32 CDP32, ADQUISICION MAT MANT Y REPARACION , SUBV MANTENIMIETO, PARA LICEO ELOISA DÍAZcompra ágil: 2680-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075
Comuna Independencia
Impuesto 176446,73
Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4GalónGALON ANTICORROSIVO COLOR GRIS  $ 11.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.040 $ 45.040
31211501
Pinturas al esmalte4GalónGALON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS  $ 24.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.152 $ 98.152
11162111
Malla6UnidadMALLA ACMA 50X50MM 1X2MT X3.8MM ESPESOR  $ 10.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.478 $ 65.478
30102304
Perfiles de acero32UnidadTIRAS ANGULO LAMINADO 25X25X3MM DE 6 MTS.  $ 8.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.376 $ 269.376
30102304
Perfiles de acero2UnidadTIRAS PERFIL CUADRADO 75X75X3MM DE 6 MTS.  $ 37.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.614 $ 75.614
30102304
Perfiles de acero14UnidadTIRAS PERFIL CUADRADO 40X40X3MM DE 6 MTS.  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.712 $ 264.712
31161601
Pernos de anclaje100UnidadPERNOS DE ANCLAJE DE 3/8X3, 1/2"  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
23171509
Soldadura20kilogramoSOLDADURA 3/32 6011 (1 KILO)  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380
31211604
Diluyentes para pinturas15LitroBOTELLA DE DILUYENTE SINTETICO (1 LITRO)  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.915 $ 33.915
Total Neto $ 928.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.447
TOTAL OC $ 1.105.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.