Orden de Compra. Nº2080-29295-SE25 "21 DE 24 MAYO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-29295-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 21 DE 24 MAYO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-93-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13548
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 721800,12
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gemco General Machinery SA
Razón Social GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.
R.U.T. 76.142.730-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gemco General Machinery SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281712
Equipo ultrasónico de limpieza1MesCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE UNA LAVADORA ULTRASONICA 21 DE 24 MAYO 2025 SOLICITADO EN EL MEMO N°161 SERV-0512CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE UNA LAVADORA ULTRASONICA 21 DE 24 MAYO 2025 SOLICITADO EN EL MEMO N°161 SERV-0512 $ 3.798.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798.948 $ 3.798.948
Total Neto $ 3.798.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 721.800
TOTAL OC $ 4.520.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.