Orden de Compra. Nº2721-4-AG26 "OC generada por invitación a compra ágil: 2721-2-COT26 Compra de Materiales de Ferretería para FIBE 01.13.030480"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2721-2-COT26 Compra de Materiales de Ferretería para FIBE 01.13.030480
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema 215.24.01.001.001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 80911,88
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sela Spa
Razón Social SELA SPA
R.U.T. 77.540.777-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sela Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAMANOS MAINE CROMADO  $ 8.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.166 $ 8.166
30181515
Estanque del WC1UnidadSALA BAÑO 4 PCS A PISO 30.5 CM VIENA BLANCO  $ 71.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.839 $ 71.839
30111601
Cemento100UnidadCEMENTO ESPECIAL SACO 25KG   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadDESAGUE LAVAT 1 1/4 C/TAPON  $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.224 $ 2.224
40142317
Codo de tubería1UnidadSIFON REGIO 1 1/4 SALIDA RECTA BCO  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
56101501
Soportes1UnidadSET ENCLAJE WC A PISO UNIVERSAL  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
12352310
Siliconas1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983
Total Neto $ 425.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.912
TOTAL OC $ 506.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.