Orden de Compra. Nº1232565-265-AG24 "Adquisición e instalación de cortinas verticales blackout. Proyecto 20992"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-265-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición e instalación de cortinas verticales blackout. Proyecto 20992
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado u7646 del sistema GLOBAL 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 294937
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto de coordinación

Contacto:  Jorge Carrasco Godoy, +569 42415173, jorge.carrascog@userena.cl

Despacho: Benavente #9802 salas del laboratorio de computación y bodega, para la carrera de Computación de la facultad de Ingeniería, ubicada en el Campus Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA
Razón Social ATELIER DECORACIÓN Y DISEÑO LTDA
R.U.T. 76.461.325-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadCortina vertical blackout, color beige (Largo 2,25 x alto 1,90)  $ 158.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.600 $ 316.600
52131501
Cortinas1UnidadCortina vertical blackout, color beige (Largo 0,78 x alto 1,90)  $ 85.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.300 $ 85.300
52131501
Cortinas1UnidadCortina vertical blackout, color beige (Largo 1,30 x alto 1,90)  $ 113.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.500 $ 113.500
52131501
Cortinas1UnidadCortina vertical blackout, color beige (Largo 2,66 x alto 2,65)  $ 196.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.400 $ 196.400
52131501
Cortinas2UnidadCortina vertical blackout, color beige. (Largo 2,80 x alto 2,65)  $ 214.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.400 $ 429.400
52131501
Cortinas1UnidadCortina vertical blackout, color beige (Largo 2,75 x alto 2,65)  $ 214.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.700 $ 214.700
52131501
Cortinas1UnidadCortina vertical blackout, color beige (Largo 2,65 x alto 2,65)  $ 196.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.400 $ 196.400
Total Neto $ 1.552.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.937
TOTAL OC $ 1.847.237


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.461.325-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.