|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3202-163-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DE 480.000 KMS PARA VEHICULO FISCAL L-533, PERTENECIENTE A LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
|
|
R.U.T. |
61.102.120-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
36617,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
| FECHA DE ENTREGA DE SERVICIO | FECHA DE ENTREGA
DEL SERVICIO, DEPENDERÁ DE DISPONIBILIDAD DE HORAS EN TALLER Y DISPONIBILIDAD
DEL PERSONAL NAVAL.
|
|
|
Proveedor |
Antonio Castillo S.A. - Castro |
|
Razón Social |
ANTONIO CASTILLO S A
|
|
R.U.T. |
83.366.800-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Antonio Castillo S.A. - Castro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 480.000 KMS PARA VEHICULO FISCAL L-533, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
| |
$ 192.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.723
|
$ 192.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.617
|
|
$ 229.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.