Orden de Compra. Nº4173-31-SE26 "Materiales ferretería Liceo Carlos Montané Castro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4173-31-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería Liceo Carlos Montané Castro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4173-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 699
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación COCHRANE 388 LICEO CARLOS MONTANÉ CASTRO
Comuna Quirihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura COCHRANE 388 LICEO CARLOS MONTANÉ CASTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italiana Quirihue
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DOMÍNGUEZ GAJARDO LIMITADA
R.U.T. 77.807.607-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Italiana Quirihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad no definidaEsmalte al agua color 104IVA Incluido $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 4" 141IVA Incluido $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 3" 142IVA Incluido $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211906
Rodillos de pintar7Unidad no definidaRodillo chiporro 5" 148IVA Incluido $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
Total Neto $ 385.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 385.930

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.