Orden de Compra. Nº673407-12-AG25 "E102RT9 - JORNADA CAPACITACION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673407-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra E102RT9 - JORNADA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL MAGALLANES
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INDICACIONES DE ENTREGA DE PRODUCTOS
15 unidades el dia 09.09 entrega en Sarmiento 845  a las 09:00 AM
15 unidades el dia 20.11 entrega en Sarmiento 845 a las 10:00 AM
30 unidades el dia 25.11 entrega salones INACH a las 10:30 AM
Se debe considerar menaje reutilizable tales como vasos, tazas, plato, vajilla y cubiertos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SZ PRODUCCIONES
Razón Social SZ SPA
R.U.T. 77.983.388-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SZ PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería60Unidad60 unidades coffe tipo brunch deberá contener a lo menos: Cafe de grano, té, azúcar, sucralosa; jugos de pulpa, bebidas gaseosas, agua mineral, leche, azúcar,3 Bocados salados y 3 dulces P/P (revisar minuta adj) 15 unidades el dia 09.09 entrega en Sarmiento 845 a las 09:00 AM 15 unidades el dia 20.11 entrega en Sarmiento 845 a las 10:00 AM 30 unidades el dia 25.11 entrega salones INACH a las 10:30 AM Se debe considerar menaje reutilizable tales como vasos, tazas, plato, vajilla y cubiertos.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.