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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
646-28-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO, compra ágil: 646-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
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R.U.T. |
61.816.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Almagro 372 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
252320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almagro 372 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
Kromo |
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Razón Social |
INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
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R.U.T. |
76.693.078-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kromo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 200 | Caja | toallitas con alcohol isopropílico | |
$ 1.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.000
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$ 344.000
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47131816
| Desodorantes | 200 | Unidad | desodorante ambiental | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 200 | Unidad | desinfectante en aerosol | |
$ 2.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.000
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$ 404.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 300 | Pote | toallas desinfectantes | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 1.328.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 252.320
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$ 1.580.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.