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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838794-237-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.980.420-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
41496 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-09-2025 |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA
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R.U.T. |
77.605.610-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SE ADJUNTA LISTADO DE 78 EXTINTORES A CARGAR Y LUGAR A RETIRAR. REPARTICIONES DEBERAN QUEDAR CON AL MENOS EL 50% DE EXTINTORES MIENTRAS SE EFECTÚA LA RECARGA. | |
$ 218.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.400
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$ 218.400
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Total Neto
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$ 218.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.496
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$ 259.896
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.