Orden de Compra. Nº618923-225-CM25 "Artículos de aseo para stock de bodega"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-225-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo para stock de bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 459
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1174
Comuna Santiago
Impuesto 374719,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM192 (1931416) DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM(1931416) DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda #1170 bodega subterráneo $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.208 $ 278.208
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM250 (1924406) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1924406) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda #1170 bodega subterráneo $ 6.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.000 $ 1.565.000
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM120 (1919714) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1919714) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda #1170 bodega subterráneo $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 1.972.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.720
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.346.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.