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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-319-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
programacion de insumos compra ágil: 1057500-106-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro # 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
127015 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro # 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
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Proveedor |
PASBOLIM |
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Razón Social |
COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE ASEO Y MANIPULACIÓN GASTRONOMICA PASBOLIM
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R.U.T. |
76.486.561-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PASBOLIM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352104
| Alcoholes o sus sustitutos | 200 | Unidad | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% PRESENTACION 1 LITRO
| Alcohol etilico al 70% desnaturalizado
desinfectante de superficies 1 litro WINKLER |
$ 2.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.000
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$ 434.000
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Unidad | SABANILLA PARA CAMILLA 48 METROS BLANCA UNA HOJA (ELITE 10551 O SU EQUIVALENTE) | Sabanilla desechable de papel Ovella
una hoja pack 2x48 m |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.500
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$ 234.500
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Total Neto
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$ 668.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.015
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$ 795.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.