Orden de Compra. Nº1057550-3342-SE25 "CURSOS Y DIPLOMADOS DE APS DESDE 1057545-37-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057550-3342-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CURSOS Y DIPLOMADOS DE APS DESDE 1057545-37-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación Marinero segundo Elias Huertas 200 San Carlos
Comuna Corral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Marinero segundo Elias Huertas 200 San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

Contacto

•Nivia Bascur Cancino

•Anexo MINSAL: 63-2264881

•Correo: nivia.bascur@redsalud.gob.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OTEC "Creamos Valor"
Razón Social ALEXIS MEDINA PONCE SPA
R.U.T. 77.809.185-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OTEC "Creamos Valor"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona4UnidadHerramientas para la implementación de la estrategia de cuidados integrales centrados en la persona. (4 cupos)Herramientas para la implementación de la estrategia de cuidados integrales centrados en la persona. (4 cupos) $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.