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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216088-259-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS PARA EVENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
65.065.121-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
31692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-09-2025 |
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Proveedor |
ProenciendeSpA |
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Razón Social |
PROENCIENDE SPA
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R.U.T. |
78.221.652-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ProenciendeSpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 96 | kilogramo | 96 KG DE NARANJA
-EN PRESENTACIÓN DE 6 mallas de 16 KG C/U.
-OFERENTES ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, DE CASO CONTRARIO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.800
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$ 76.800
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50101634
| Fruta fresca | 100 | kilogramo | 100 KG DE PLATANO
-EN PRESENTACIÓN DE 5 CAJAS DE 20 KG C/U
-OFERENTES ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, DE CASO CONTRARIO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 166.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.692
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$ 198.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.