Orden de Compra. Nº3191-2650-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-113-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2650-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-113-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema cgu plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 178082,82
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA Y MONTAJES CHILE SPA.
Razón Social INGENIERIA Y MONTAJE CHILE SPA
R.U.T. 76.970.098-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERÍA Y MONTAJES CHILE SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181020
Servicios de tratamiento de superficie22Metro CuadradoPINTADO DE PARED (CODIGO PINTURA 6022P REVOR, INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS) COT N°382 SCP 6783 PINTADO DE PARED (CODIGO PINTURA 6022P REVOR, INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS) COT N°382 $ 9.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.228 $ 217.228
73181020
Servicios de tratamiento de superficie36Metro CuadradoPINTADO DE CIELOS HABITACIONES (ESMALTE AL AGUA BLANCO, INCLUYE REPARACIONES) COT N°382 SCP 6783 PINTADO DE CIELOS HABITACIONES (ESMALTE AL AGUA BLANCO, INCLUYE REPARACIONES) COT N°382 $ 9.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.464 $ 355.464
73181020
Servicios de tratamiento de superficie8Metro CuadradoPINTADO DE CIELO DE BAÑOS (ESMALTE AL AGUA BLANCO, INCLUYE REPARACIONES) COT N°382 SCP 6783PINTADO DE CIELO DE BAÑOS (ESMALTE AL AGUA BLANCO, INCLUYE REPARACIONES) COT N°382 $ 9.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.992 $ 78.992
73181020
Servicios de tratamiento de superficie1Unidad InternacionalPUERTA CLOSET (ALTURA 3.05 MTS X ANCHO 1.03 MTS) COT N°382 SCP 6783PUERTA CLOSET (ALTURA 3.05 MTS X ANCHO 1.03 MTS) COT N°382 $ 259.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.876 $ 259.876
73181020
Servicios de tratamiento de superficie2Unidad InternacionalBORDE DE ALUMINIO DE 30 X 30 MM ALTURA 1.20 MTS COT N°382 SCP 6783BORDE DE ALUMINIO DE 30 X 30 MM ALTURA 1.20 MTS COT N°382 $ 12.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.718 $ 25.718
Total Neto $ 937.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.083
TOTAL OC $ 1.115.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.