Orden de Compra. Nº3649-191-SE25 "Alimentos para actividad participación expo materia prima"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3649-191-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para actividad participación expo materia prima
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3649-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
R.U.T. 69.170.400-9
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-291 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
R.U.T. 69.170.400-9
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 16653,5
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEROSE
Razón Social ANGELICA FICA ORELLANA ELABORACION DE OTROS PRODUC
R.U.T. 77.411.637-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEROSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral13BotellaAgua saborizada 500ml  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50221202
Cereales en barra2CajaBarra cereales 8 unidades  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1CajaBombon 30 unidades  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1Cajaobleas bañadas 24 unidades  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50181901
Pan fresco13UnidadColaciones individuales  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.550 $ 43.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos13UnidadGalletas dulces 120 grs  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
Total Neto $ 87.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.654
TOTAL OC $ 104.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.