Orden de Compra. Nº1112555-6-SE25 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA - DAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1112555-6-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA - DAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1112555-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FÁRMACOS-SSA
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 771
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928
Comuna San Felipe
Impuesto 1852500
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APROFA
Razón Social ASOC CHILENA DE PROTECCION DE LA FAMILIA
R.U.T. 82.531.700-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APROFA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131622
Condones78000UnidadSolicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra N°11, Oficio Partes N°124 (Interno N°155), de la Referente Técnico de esa Dependencia.Preservativos resistentes con lubricante, sin texturizar, color natural $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750.000 $ 9.750.000
Total Neto $ 9.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.852.500
TOTAL OC $ 11.602.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.