Orden de Compra. Nº1991-42-AG25 "ARTICULOS DIVERSOS DRZC SERNAGEOMIN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1991-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DIVERSOS DRZC SERNAGEOMIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Zona Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 272 Quilpue
Comuna Quilpué
Impuesto 120848,55
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 272 Quilpue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA APROBACIÓN DE LA OC

a) Aceptar las OC en el sistema de MP.

b) Confirmar con la compradora sandra.lopez@sernageomin.cl, para la coordinación de entrega de productos/servicios, fecha y hora.

c) Despachar los productos con guía de despacho, si se trata de servicios deberá entregar un detalle de los trabajos ejecutados.

d) Se hará recepción conforme del producto o servicios, sólo cumpliendo con el punto c), según corresponda.

e) La facturación y entrega del producto y/o servicio, se entregan o despachan a la dirección Camilo Henríquez 272, Quilpué.

f) La facturación puede realizarse sólo después de la recepción conforme de los productos.

g) Enviar la factura a la casilla sernageominrecepcion@custodium.com junto al archivo xml.

h) Indicar en la factura el código de esta O.C. en el campo dispuesto para ello (801).

i) En medio de pago, debe indicar a “crédito”.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DV NOVA INVERSIONES
Razón Social DV NOVA INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.209.881-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DV NOVA INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101604
Ventiladores7UnidadVentiladores de pedestal para oficinasVentiladores de pedestal para oficinas $ 32.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.499 $ 226.499
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios10Unidadbotiquines con implementos necesarios de primeros auxiliobotiquines con implementos necesarios de primeros auxilio $ 14.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.750 $ 140.750
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles7Unidadcubre neumaticos 4 aro 17 y 3 aro 16cubre neumaticos 4 aro 17 y 3 aro 16 $ 26.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.623 $ 182.623
23181506
Maquinaria de lavado1Unidadllave electrica para calentar agua en lavaplatosllave electrica para calentar agua en lavaplatos $ 21.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.479 $ 21.479
15121501
Aceite de motor7Litroaceite de motor Mannol 5w30 para dpf dieselaceite de motor Mannol 5w30 para dpf diesel $ 9.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.694 $ 64.694
Total Neto $ 636.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.849
TOTAL OC $ 756.894


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.