Orden de Compra. Nº3471-787-CM24 "SERVICIOS GENERALES 2480256"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-787-CM24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES 2480256
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200
Comuna Ñuñoa
Impuesto 4741587,18
Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROTEMPO VENTAS Y SERVICIOS
Razón Social VENTAS Y SERVICIOS SIRIA CASTRO BELTRÁN E.I.R.L.
R.U.T. 76.628.364-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROTEMPO VENTAS Y SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
AIRE ACONDICIONADO - 30.000 BTU OPCIÓN 1 UNIDAD2 (1653816) AIRE ACONDICIONADO - 30.000 BTU OPCIÓN 1 UNIDAD(1653816) AIRE ACONDICIONADO - 30.000 BTU OPCIÓN 1 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; SIMON BOLIVAR 2200 $ 1.277.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.480 $ 2.555.480
0
2239-2-LR18
AIRE ACONDICIONADO DAITSU DS-18UIDN/DOS-18UIDN 18.000 BTU UNIDAD6 (1873772) AIRE ACONDICIONADO DAITSU DS-18UIDN/DOS-18UIDN 18.000 BTU UNIDAD(1873772) AIRE ACONDICIONADO DAITSU DS-18UIDN/DOS-18UIDN 18.000 BTU UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; SIMON BOLIVAR 2200 $ 2.049.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.298.800 $ 12.298.800
0
2239-2-LR18
AIRE ACONDICIONADO - SPLIT INVERTER UNIDAD2 (1651849) AIRE ACONDICIONADO - SPLIT INVERTER UNIDAD(1651849) AIRE ACONDICIONADO - SPLIT INVERTER UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; SIMON BOLIVAR 2200 $ 735.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.242 $ 1.471.242
0
2239-2-LR18
BANDEJA PARA CONDUCTOR RANURADA UNEX 100 X 600MM X 3M UNIDAD40 (1585895) BANDEJA PARA CONDUCTOR RANURADA UNEX 100 X 600MM X 3M UNIDAD(1585895) BANDEJA PARA CONDUCTOR RANURADA UNEX 100 X 600MM X 3M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; SIMON BOLIVAR 2200 $ 125.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024.000 $ 5.024.000
0
2239-2-LR18
BANDEJA PARA CONDUCTOR LISA MJM SIN TAPA 200 X 50MM X 3M UNIDAD130 (1585892) BANDEJA PARA CONDUCTOR LISA MJM SIN TAPA 200 X 50MM X 3M UNIDAD(1585892) BANDEJA PARA CONDUCTOR LISA MJM SIN TAPA 200 X 50MM X 3M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; SIMON BOLIVAR 2200 $ 27.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.606.200 $ 3.606.200
Total Neto $ 24.955.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.741.587
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 29.697.309


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.