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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-55-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-29-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
9075,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTISERVICIOS TORO JORQUERA |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO TORO VELIZ
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R.U.T. |
16.670.433-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISERVICIOS TORO JORQUERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24102208
| Infladores de aire | 1 | Unidad | 1 INFLADOR ELECTRICO PORTATIL | |
$ 47.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.767
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$ 47.767
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Total Neto
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$ 47.767
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.076
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$ 56.843
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.