Orden de Compra. Nº693-10-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 693-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Administrativas
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700039936 del sistema Metro S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
Comuna Santiago
Impuesto 71808,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCINBOX SPA
Razón Social PCINBOX SPA
R.U.T. 76.074.614-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PCINBOX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA AMARILLA PFI-107Y  $ 62.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.990 $ 62.990
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA NEGRO PFI-107BK  $ 62.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.990 $ 62.990
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO DE TINTA NEGRO PFI-107MBK  $ 62.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.980 $ 125.980
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA CYAN PFI-107C  $ 62.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.990 $ 62.990
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA MAGENTA PFI-107M  $ 62.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.990 $ 62.990
Total Neto $ 377.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.809
TOTAL OC $ 449.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.