Orden de Compra. Nº2755-298-AG25 "Compra de Alimentos, Folio 1011 Centro Cultural"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-298-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentos, Folio 1011 Centro Cultural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.614 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 81885,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.041.130-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadKilo de Azúcar Iansa o Similar.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
50201706
Café3UnidadTarro de Nescafé 400 Grs o Similar.  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.748 $ 32.748
50202310
Agua mineral120UnidadAgua mineral sin gas cachantun 500cc o similar.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
50202311
Bebidas90UnidadBebidas en lata, Coca-Cola, Sprite y Fanta.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040
50202311
Bebidas30UnidadBebidas de 1.5 Litros.  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.870 $ 45.870
50202304
Jugos y néctar envasados60UnidadJuego Nectar Watts 1.5 Litros o Similar.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.280 $ 95.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadBrownie Nutra bien (12 Unidades)  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGalletas Criollita.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGalletas Kuky.  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGalletas Limón.  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadPack de galletas tritón.  $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.905 $ 19.905
Total Neto $ 430.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.886
TOTAL OC $ 512.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.