Orden de Compra. Nº
2755-298-AG25
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Compra de Alimentos, Folio 1011 Centro Cultural
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2755-298-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Alimentos, Folio 1011 Centro Cultural
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.614 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
Av. Barros Luco 1881
Comuna
San Antonio
Impuesto
81885,82
Dirección de Envío de la Factura
Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social
EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
77.041.130-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
Kilo de Azúcar Iansa o Similar.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.515
50201706
Café
3
Unidad
Tarro de Nescafé 400 Grs o Similar.
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.748
$ 32.748
50202310
Agua mineral
120
Unidad
Agua mineral sin gas cachantun 500cc o similar.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
50202311
Bebidas
90
Unidad
Bebidas en lata, Coca-Cola, Sprite y Fanta.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.040
$ 68.040
50202311
Bebidas
30
Unidad
Bebidas de 1.5 Litros.
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.870
$ 45.870
50202304
Jugos y néctar envasados
60
Unidad
Juego Nectar Watts 1.5 Litros o Similar.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.280
$ 95.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Brownie Nutra bien (12 Unidades)
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
Galletas Criollita.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Galletas Kuky.
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.830
$ 8.830
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Galletas Limón.
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.730
$ 7.730
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
Pack de galletas tritón.
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.905
$ 19.905
Total Neto
$ 430.978
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.886
TOTAL OC
$ 512.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.