Orden de Compra. Nº3661-832-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-384-COT24, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION PARADEROS DE LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°543 SEGURIDAD PUBLICA, 02-10-2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-832-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-384-COT24, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION PARADEROS DE LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°543 SEGURIDAD PUBLICA, 02-10-2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 36223,88
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRASAN
Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA
R.U.T. 85.240.500-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGRASAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10Unidad10 RODILLOS CHIPORRO 18 CM  $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.620 $ 64.620
31211701
Esmaltes2Unidad02 TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 63.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.032 $ 126.032
Total Neto $ 190.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.224
TOTAL OC $ 226.876


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.042.777-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.042.777-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 85.240.500-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.