Orden de Compra. Nº5756-15-AG26 "Orden de Compra 5756-15-AG26 de compra ágil: 5756-808-COT25 - Solicitud 8702 - 120116024201001 Funcionamiento Unidad Planta Física"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-15-AG26 de compra ágil: 5756-808-COT25 - Solicitud 8702 - 120116024201001 Funcionamiento Unidad Planta Física
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120116024201001 Funcionamiento Unidad Planta Física del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 305725,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadAdquisición de materiales eléctricos de acuerdo al archivo adjunto. Los proveedores deberán presentar una cotización que deberá contener: valor de los productos ofertados e incluir de manera clara y completa la descripción de cada ítem, cantidades y plazos de entrega comprometidos, datos de contacto de la empresa y del ejecutivo a cargo del proceso, de no cumplir este requerimiento, su oferta podrá desestimada.   $ 1.609.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609.080 $ 1.609.080
Total Neto $ 1.609.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.725
TOTAL OC $ 1.914.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.