Orden de Compra. Nº777304-1755-CM26 "Orden de Compra: 777304-1755-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-1755-CM26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 777304-1755-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMO NO SERAN REQUERIDOS
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5867
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 1026190
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
HOJA DE BISTURÍ GLOBALROLL ACERO INOXIDABLE N° 20 CAJA 100 UNIDADES1100 (2231452) HOJA DE BISTURÍ GLOBALROLL ACERO INOXIDABLE N° 20 CAJA 100 UNIDADES(2231452) HOJA DE BISTURÍ GLOBALROLL ACERO INOXIDABLE N° 20 CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Florida; FROILAN ROA 6542 $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.401.000 $ 5.401.000
Total Neto $ 5.401.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.190
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.427.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.