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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1552-4835-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO - COSAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Atacama |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°681, 5°Piso, Copiapó |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
253026,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°681, 5°Piso, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL AZUL SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL AZUL SPA
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R.U.T. |
77.597.404-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL AZUL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 13 | Unidad | DISPENSADORES DE JABON , INCLUIR LA INSTALACIÓN EN LA PARED. | DISPENSADORES DE JABON , INCLUIR LA INSTALACIÓN EN LA PARED. |
$ 18.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.128
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$ 245.128
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53131608
| Jabones | 104 | Unidad | JABON LIQUIDO TIPO DE RECARGA ENVASE O BOLSA COLAPSABLE DESECHABLE. | JABON LIQUIDO TIPO DE RECARGA ENVASE O BOLSA COLAPSABLE DESECHABLE. |
$ 10.448,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.086.592
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$ 1.086.592
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Total Neto
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$ 1.331.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 253.027
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$ 1.584.747
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.