Orden de Compra. Nº1191730-64-AG24 "MSA/PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I COPIAPO/ BOLSAS Y MORRALES/ MEMORANDUM Nº22.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191730-64-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MSA/PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I COPIAPO/ BOLSAS Y MORRALES/ MEMORANDUM Nº22.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos No Afectos a Ley
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1363
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Infante n° 740; SlepAtacama
Comuna Copiapó
Impuesto 49210
Dirección de Envío de la Factura Infante n° 740; SlepAtacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IV Cueros EIRL
Razón Social I.V.FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA
R.U.T. 76.602.030-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IV Cueros EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos250UnidadMOCHILA TIPO MORRAL DE TNT 34 X 44CM COLOR ROJO   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.750 $ 83.750
53121501
Bolsos25Pack PACK (10 UNIDADES ) BOLSAS DE TELA 15X 10 CM TIPO CREA CRUDA   $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.250 $ 125.250
Total Neto $ 209.000
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 49.210
TOTAL OC $ 308.210


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.618.337-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.140.666-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.602.030-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.668.258-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.790.324-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.130.849-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.237.136-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.315.944-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.609.006-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.667.923-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.862.345-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.865.006-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.938.664-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.