Orden de Compra. Nº1357605-78-AG25 "CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS 2"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1357605-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.02.01.005 del sistema softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Facturación José Antonio Sucre #433
Comuna Antofagasta
Impuesto 308465
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Sucre #433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO/FACTURA

Se debe programar con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059, las instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.

El pago se realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.

EN ESTE CASO SE IRA REBAJANDO MES A MES SI BIEN EL VALOR DE OC INICIAL ES $1.931.965 , ESTO CORRESPONDE A LA VALORIZACION DE LA OFERTA PARA MEDIRLA, SU VALOR TOPE DE CONVENIO SUMINISTRO SERA DE $6.900.000 O HASTA TERMINAR AÑO CONTABLE O HA NECESIDAD DE LA CCA .TODA SOLICITUD DEBE SER PRE COTIZADA Y VB° POR EL AREA PARA SER POSTERIORMENTE PROGRAMADA

TODA FACTURACION DEBE VENIR ITEMIZADA Y VALORIZADA EN PESOS CLP

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes. 

Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CHOKITA SPA
Razón Social LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA
R.U.T. 77.428.804-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA CHOKITA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1GlobalCon el fin de cubrir los requerimientos de orden NO programable, se solicita presentar oferta por: COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS DICHOS ARTICULOS SERAN A PROGRAMAR EN DIFERENTES PEDIDOS, VER y ADJUNTAR ANEXO OBLIGATORIO, DICHO SERVICIO ES UN CONVENIO SUMINISTRO, se CALIDAD, ENTREGA , PROVEEDOR LOCAL, DESPACHO y PRECIO, la mayoría de los articulos serán de orden ferretería, PRESENTAR ANEXO OBLIGATORIO  $ 1.623.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.500 $ 1.623.500
Total Neto $ 1.623.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.465
TOTAL OC $ 1.931.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.