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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3444-74-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PLOTTER PARA EL DAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.951.400-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.951.400-9 |
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Dirección de Facturación |
Camino las termas S/N |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
90466,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino las termas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RVG INSUMOS |
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Razón Social |
RVG INSUMOS SPA
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R.U.T. |
77.910.877-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RVG INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | tanque de mantenimiento para epson stylus pro9700 (impresora plotter) | |
$ 95.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 383.960
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$ 383.960
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | alcohol isopropilico alta pureza limpieza del pc 1L | |
$ 22.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.180
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$ 45.180
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | vaselina solida de 100 grs aprox | |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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Total Neto
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$ 476.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.467
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$ 566.607
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.