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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-588-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SN°544-ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESC. ARTURO PRAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
34944,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soluciones Chile |
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Razón Social |
SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.790.324-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soluciones Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 1 | Global | SN°544-ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESC. ARTURO PRAT SEGUN E.T ADJUNTAS | |
$ 183.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.920
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$ 183.920
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Total Neto
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$ 183.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.945
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$ 218.865
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.