Orden de Compra. Nº3921-1274-AG25 "CONVENIO MAIS CECOSF ÑANCUL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-1274-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MAIS CECOSF ÑANCUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta 829
Comuna Villarrica
Impuesto 44170
Dirección de Envío de la Factura Matta 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Razón Social SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA
R.U.T. 76.141.693-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2Cajacaja de té 100 unidades ceylon   $ 4.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.396 $ 8.396
50201706
Café2Unidadtarro café granulado 170 grs  $ 9.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.876 $ 18.876
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidadbolsas de galletas surtidas 400 grs  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidadqueques 250 grs mármol  $ 2.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.300 $ 52.300
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadBEBIDAS SABORIZADAS SIN GAS 1.6 LTS VARIEDAD SABORES  $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.356 $ 16.356
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGOS NECTAR 1.5 LTS VARIEDAD SABORES  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
50192110
Nueces o frutos secos28Unidadbolsas de mix de frutos secos 70 grs de castaña de cajú, cramberries, almendras, maní y coco.  $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.064 $ 29.064
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400Unidadvasos polipapel 12 oz.  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAZUCAR  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 232.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.170
TOTAL OC $ 276.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.