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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4951-298-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-350-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
monto nos es compatible con presupuesto del comprador. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Facturación |
ESPERANZA 555 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
71136 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESPERANZA 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Galvanos del Sur Osorno |
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Razón Social |
PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES
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R.U.T. |
8.629.356-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Galvanos del Sur Osorno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 16 | Unidad | Galvanos de reconocimiento, 8 para los mejores usuarios de cada comunidad Indigena y 8 para cada representante de la mesa de coordinación. 2024.- | |
$ 23.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.400
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$ 374.400
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Total Neto
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$ 374.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.136
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$ 445.536
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.