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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-359-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales – Archivo Institucional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
19138,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFFICE PRO |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OFFICE PRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos | 10 | Caja | Guantes de Nitrilo Talla L, 10 cajas. Oferente deberá subir cotización detallada y anexos con la información debidamente completada y firmados, los documentos solicitados son de carácter obligatorios para su evaluación. Indicar fecha de entrega.
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$ 2.929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.290
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$ 29.290
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24141511
| Amarres de carga | 20 | Paquete | Amarras Plásticas, 20 paquetes de 100 amarras plásticas. Oferente deberá subir cotización detallada y anexos con la información debidamente completada y firmados, los documentos solicitados son de carácter obligatorios para su evaluación. Indicar fecha de entrega. | |
$ 3.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.440
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$ 71.440
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Total Neto
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$ 100.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.139
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$ 119.869
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.