Orden de Compra. Nº
3191-640-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-50-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-640-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-50-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU PLUS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
El pago se efectuará dentro del plazo máximo de sesenta 60 días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131, qu
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
858407,84
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
NO PODRA SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTHREX
Razón Social
ARTHREX CHILE SPA
R.U.T.
77.690.744-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTHREX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3087191 - 7 TORN.PLACA BASE MODULAR 20-35MM
TORN.PLACA BASE MODULAR 20-35MM
$ 669.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 669.268
$ 669.268
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3087192 - 5 TORN.SIN BLOQ.PERIF.4.5 X 16-48MM
TORN.SIN BLOQ.PERIF.4.5 X 16-48MM
$ 89.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.628
$ 178.628
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3087198 - 2 MONOBLOQUE 135 STEM 4-5/33-36
MONOBLOQUE 135 STEM 4-5/33-36
$ 1.631.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.631.605
$ 1.631.605
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3087193 - 3 TORN.BLOQ.PERIF.5.5 X 16-48MM
TORN.BLOQ.PERIF.5.5 X 16-48MM
$ 89.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.628
$ 178.628
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3087194 - 1 GLENOSFERA 33-39
GLENOSFERA 33-39
$ 855.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 855.046
$ 855.046
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
CEMENTO OSEO CHL-00040
CEMENTO OSEO CHL-00040
$ 193.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.125
$ 193.125
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3087204 - 8 INSERTO HUMERAL AR9503 03-06
INSERTO HUMERAL AR9503 03-06
$ 411.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 411.916
$ 411.916
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
8
Unidad
3087227 - 9 SUTURA FIBER WIRE #5 AR-7211
SUTURA FIBER WIRE #5 AR-7211
$ 49.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.720
$ 399.720
Total Neto
$ 4.517.936
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 858.408
TOTAL OC
$ 5.376.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.