Orden de Compra. Nº3191-640-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-50-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-640-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-50-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU PLUS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará dentro del plazo máximo de sesenta 60 días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131, qu
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 858407,84
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NO PODRA SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTHREX
Razón Social ARTHREX CHILE SPA
R.U.T. 77.690.744-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTHREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3087191 - 7 TORN.PLACA BASE MODULAR 20-35MM TORN.PLACA BASE MODULAR 20-35MM $ 669.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.268 $ 669.268
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad3087192 - 5 TORN.SIN BLOQ.PERIF.4.5 X 16-48MM TORN.SIN BLOQ.PERIF.4.5 X 16-48MM $ 89.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.628 $ 178.628
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3087198 - 2 MONOBLOQUE 135 STEM 4-5/33-36MONOBLOQUE 135 STEM 4-5/33-36 $ 1.631.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.631.605 $ 1.631.605
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad3087193 - 3 TORN.BLOQ.PERIF.5.5 X 16-48MM TORN.BLOQ.PERIF.5.5 X 16-48MM $ 89.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.628 $ 178.628
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad 3087194 - 1 GLENOSFERA 33-39 GLENOSFERA 33-39 $ 855.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.046 $ 855.046
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad CEMENTO OSEO CHL-00040 CEMENTO OSEO CHL-00040 $ 193.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.125 $ 193.125
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3087204 - 8 INSERTO HUMERAL AR9503 03-06 INSERTO HUMERAL AR9503 03-06 $ 411.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.916 $ 411.916
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios8Unidad3087227 - 9 SUTURA FIBER WIRE #5 AR-7211 SUTURA FIBER WIRE #5 AR-7211 $ 49.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.720 $ 399.720
Total Neto $ 4.517.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 858.408
TOTAL OC $ 5.376.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.