Orden de Compra. Nº678-91-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 678-19-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IX Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 678-91-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 678-19-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de La Araucanía
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 76942,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
R.U.T. 9.291.113-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadMantención, recarga y recambio extintores  $ 404.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.960 $ 404.960
Total Neto $ 404.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.942
TOTAL OC $ 481.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.