Orden de Compra. Nº605-502-AG24 " compra ágil: 605-110-COT24 Trabajos electricos CDE SCR"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Defensa del Estado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 605-502-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 605-110-COT24 Trabajos electricos CDE SCR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado
Razón Social Consejo de Defensa del Estado
R.U.T. 61.006.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1177
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo de Defensa del Estado
R.U.T. 61.006.000-5
Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4.
Comuna Santiago
Impuesto 41831,92
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELAPUENTE
Razón Social SOC DE LA PUENTE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.190.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELAPUENTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadREPARACION DE 1 CENTRO DE RED CAT 6 EN PISO 2  $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
43191504
Teléfonos fijos1UnidadHABILITACION DE 1 ANEXO TELEFONICO PISO 4   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadDESARME Y TRASLADO DE CENTRO ELECTRICO NACIONAL, ENECHUFES MAGIC, PUNTO DE RED Y TELEFONICO EN PISO 3  $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664
Total Neto $ 220.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.832
TOTAL OC $ 262.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.190.190-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.