Orden de Compra. Nº3438-159-AG25 "ADQUISICIÓN DE ADHESIVO PARA SER EMPLEADO EN EL GIMNASIO DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-159-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ADHESIVO PARA SER EMPLEADO EN EL GIMNASIO DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 14164,5
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2025
TítuloDescripción
ENTREGA FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES JULIA ARANDA EIRL
R.U.T. 76.201.119-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos15UnidadADHESIVO EN POLVO TIPO BREKRON PARA CERAMICA DE PISO DE 25 KILOS  $ 4.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.550 $ 74.550
Total Neto $ 74.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.164
TOTAL OC $ 88.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.