Orden de Compra. Nº2917-670-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2917-98-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-670-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2917-98-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84
Comuna Río Negro
Impuesto 270750
Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Patricio Leighton Quezada
Razón Social MARCOS PATRICIO LEIGHTON QUEZADA
R.U.T. 10.244.905-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcos Patricio Leighton Quezada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1UnidadSERVICIO TÉCNICO PARA LAS MANTENCIONES Y REPARACIONES DE LAS UNIDADES DENTALES DEPENDIENTES DEL DESAMSERVICIO TÉCNICO PARA LAS MANTENCIONES Y REPARACIONES DE LAS UNIDADES DENTALES DEPENDIENTES DEL DESAM $ 1.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000
Total Neto $ 1.425.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.750
TOTAL OC $ 1.695.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.