Orden de Compra. Nº
5742-78-AG25
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O.C.5742-65-COT25 JORNADA EQUIPO EDUCACION TERRITORIAL NOMENCLATURA E1O2RT9
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-78-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
O.C.5742-65-COT25 JORNADA EQUIPO EDUCACION TERRITORIAL NOMENCLATURA E1O2RT9
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
159663,65
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HAFTUR S.A.
Razón Social
HAFTUR S A
R.U.T.
96.511.550-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HAFTUR S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111604
Salones
1
Unidad
(1) SALON CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS, MESAS REDONDAS Y ESPACIOS PARA TRABAJO GRUPAL, CERCANO A LA SECREDUC, ADEMAS SE REQUIERE (1) DATA PARA PROYECTAR QUE INCLUYA TELON Y (1) SERVICIO DE AMPLIFICACION.
$ 255.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.455
$ 255.455
90101603
Servicios de catering
40
Unidad
COFFEE AM QUE INCLUYA CAFE DE GRANO O SIMILAR A NESCAFE, TE SIMILAR A LIPTON, LECHE, JUGO (1PP), TORTA CASERA O SIMILAR(1PP), GALLETAS SURTIDAS Y/O MINI REPOSTERIA O KYCHEN DE FRUTAS 81PP), SANDWICHES RELLENOS CON JAMON-QUESO CALIENTE-POLLO MORRON-PALTA, SALAME, QUESO CREMA, LECHUGA, TOMATE, RUCULA, EN FORMATO TAPADITOS O SIMILARES EN PAN PITA, PAN INTEGRAL O MOLDE(2PP), BROCHETAS DE FRUTA DE LA ESTACION (2PP). INCLUIR OPCION VEGETARIANA.
$ 7.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.440
$ 292.440
90101603
Servicios de catering
40
Unidad
COFFEE PM QUE INCLUYA CAFE DE GRANO O SIMILAR A NESCAFE, TE SIMILAR A LIPTON, LECHE, JUGO (1PP), TORTA CASERA O SIMILAR(1PP), GALLETAS SURTIDAS Y/O MINI REPOSTERIA O KYCHEN DE FRUTAS 81PP), SANDWICHES RELLENOS CON JAMON-QUESO CALIENTE-POLLO MORRON-PALTA, SALAME, QUESO CREMA, LECHUGA, TOMATE, RUCULA, EN FORMATO TAPADITOS O SIMILARES EN PAN PITA, PAN INTEGRAL O MOLDE(2PP), BROCHETAS DE FRUTA DE LA ESTACION (2PP). INCLUIR OPCION VEGETARIANA.
$ 7.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.440
$ 292.440
Total Neto
$ 840.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.664
TOTAL OC
$ 999.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.