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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-204-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(9597) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-152-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Quinchamalí 2949, Quilpué |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
31739,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Quinchamalí 2949, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
| HORARIO DE ATENCION | 08 A 16 HRS |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | - Almendra Sánchez
- almendra.sanchez@salud.cmq.cl
- Celular:
988377697
- Teléfono:
323140400 Anexo 4311
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| CONTACTO | MONICA LOBOS |
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Proveedor |
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA
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R.U.T. |
78.384.170-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 9 | Unidad | 3 AUDIFONOS
2 SOPORTES
01 SWITCH
03 ALARGADORES | |
$ 18.561,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.049
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$ 167.049
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Total Neto
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$ 167.049
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.739
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$ 198.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.