Orden de Compra. Nº2701-129-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS a compra ágil: 2701-123-COT25, SOLICITADO POR DIDECO, DEPARTAMENTO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2701-129-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS a compra ágil: 2701-123-COT25, SOLICITADO POR DIDECO, DEPARTAMENTO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 875
Comuna Talagante
Impuesto 36936
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor labanqueteravictoriabuin
Razón Social VICTORIA ALEJANDRINA CARREÑO PINTO
R.U.T. 7.801.352-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal labanqueteravictoriabuin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Caja1 CAJA DE TÉ TIPO LIPTON, DE 100 BOLSITAS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Caja1 CAJA DE 100 UNIDADES DE ENDULZANTES STEVIA EN SOBRES   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadKILOS DE AZUCAR RUBIA "TIPO IANZA"  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50202301
Agua80UnidadBOTELLAS DE AGUA SABORIZADAS SIN GAS, DIVERSOS SABORES, TIPO CACHANTUN, DE 600 ML  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPAQUETES DE GALLETAS TIPO BOCADITOS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50101634
Fruta fresca80UnidadPOTES DE FRUTAS DE ESTACIÓN SURTIDAS 300 GR APROX  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50201709
Café instantáneo1TarroCAFE INSTANTANEO TIPO NESCAFE DE 400 GRS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 194.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.936
TOTAL OC $ 231.336


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.801.352-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.