Orden de Compra. Nº4140-47-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-47-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco Nª 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 86640
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco Nª 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L.
R.U.T. 77.182.258-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Remaches completos60UnidadFIJACIONES DOBLE MALLA ACMAFOR COLOR VERDE   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Remaches completos60UnidadREMACHES POP 4.8X25MM  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Remaches completos1UnidadREMACHADORA ACORDERON   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Remaches completos5UnidadBROCA METAL 5MM  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Remaches completos1UnidadSOLDADORA ARCO MANUAL 200V  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 456.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.640
TOTAL OC $ 542.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.