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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1065268-454-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - ADQUISION DE ENCHUFES AMBULANCIAS SAMU - 22.06.001 - SAMU16253 (jbc) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1065268-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
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R.U.T. |
61.999.260-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
144210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIO |
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Razón Social |
ELIO ELEAZAR FIGUEROA PACHECO
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R.U.T. |
10.873.272-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE 10 ENCHUFES MACHOS EMBUTIDOS 220V PARA DEPTO SAMU Y SUS BASES. COTIZACIÓN N°2452 | ADQUISICIÓN DE 10 ENCHUFES MACHOS EMBUTIDOS 220V PARA DEPTO SAMU Y SUS BASES. COTIZACIÓN N°2452 |
$ 759.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 759.000
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$ 759.000
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Total Neto
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$ 759.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.210
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$ 903.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.