Orden de Compra. Nº
630424-212-SE25
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO, ESCUELA RURAL LA ENSENADA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-212-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO, ESCUELA RURAL LA ENSENADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
23819,35
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T.
6.169.741-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLE 250CC
LUSTRA MUEBLE 250CC
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
HIPOCLORITO CALCIO PASTILLA 1 K
HIPOCLORITO CALCIO PASTILLA 1 K
$ 20.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.169
$ 20.169
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Unidad
CAJA GUANTE NITRILO TALLA M
CAJA GUANTE NITRILO TALLA M
$ 5.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.463
$ 5.463
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA BRILLINA ROJA
CERA BRILLINA ROJA
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.770
$ 11.770
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
PAPEL HIGIENICO 500 METROS
PAPEL HIGIENICO 500 METROS
$ 2.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.864
$ 22.864
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
TOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS X 2
TOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS X 2
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.384
$ 45.384
42281702
Tazas de desinfectante para dejar en remojo
6
Unidad
PASTILLA BAÑO X 3
PASTILLA BAÑO X 3
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
CLORO GEL ANTISARO EXCELL
CLORO GEL ANTISARO EXCELL
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.036
$ 4.036
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
PAQUETE BOLSA DE BASURA 80X110.
PAQUETE BOLSA DE BASURA 80X110.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
Total Neto
$ 125.365
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.819
TOTAL OC
$ 149.184
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.