Orden de Compra. Nº218-36-AG26 "Adquisición de llaveros impresos para la entrega de viviendas sociales por Dideco a la Comunidad de San Joaquín. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-41-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-36-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de llaveros impresos para la entrega de viviendas sociales por Dideco a la Comunidad de San Joaquín. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-41-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 588 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 156750
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2026
TítuloDescripción
COORDINAR ENTREGA

Coordinar despacho con Daniela Miranda danielamiranda@sanjoaquin.cl o al   fono +56 228108410

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&S SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA
R.U.T. 77.714.157-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&S SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios3000UnidadLlaveros de madera con corte y grabado laser, impresos por una cara, de 4.5x3.5 cms, se adjunta diseño referencial y fotografía de lo que se requiere. Cotizar de acuerdo a especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
Total Neto $ 825.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.750
TOTAL OC $ 981.750


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.112.046-0 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.