Orden de Compra. Nº2343-893-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-650-COT24/ Pedido N° 2111/ IDDOC: 4112847/ CTF 40"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-893-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-650-COT24/ Pedido N° 2111/ IDDOC: 4112847/ CTF 40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 138111
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALAMANDRA
Razón Social SALAMANDRA SPA
R.U.T. 77.039.507-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALAMANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1UnidadAraña publicitaria de 450 x 230 cm, lona con diseño personalizado.   $ 426.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.900 $ 426.900
53121501
Bolsos400UnidadBolso tipo morral, con cuerdas, material de poliester, 42 x 34 cm con diseño personalizado.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 726.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.111
TOTAL OC $ 865.011


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.986.664-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.181.967-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.039.507-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.